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- Pagamento Nº 17070231
Número:02010261
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.237,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.762,24
Número:02010261.009
Valor Total da Liquidação:R$ 1.747,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.747,46
Pagamento 17070231
Pago em: 17/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 1.747,46
Valor Líquido Pago: R$ 1.747,46
Histórico: