Dados do Empenho:

Número:30050020

Valor Total do Empenho:R$ 56.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.576,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 423,72

Dados da Liquidação:

Número:30050020.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27.199,02

Valor Total Liquidado:R$ 27.199,02

Pagamento 17070237

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 27.199,02

Valor Líquido Pago: R$ 27.199,02


Histórico: