Dados do Empenho:

Número:11070006

Valor Total do Empenho:R$ 1.684,22

Valor Total Liquidado:R$ 1.684,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11070006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.684,22

Valor Total Liquidado:R$ 1.684,22

Pagamento 21070005

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 09 - TAXAS

Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA (RECEITA FEDERAL) (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 1.684,22

Valor Líquido Pago: R$ 1.684,22


Histórico:

Junho/25