Dados do Empenho:

Número:02010970

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010970.014

Valor Total da Liquidação:R$ 2.380,28

Valor Total Liquidado:R$ 2.380,28

Pagamento 21070035

Pago em: 21/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.380,28

Valor Líquido Pago: R$ 2.380,28


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Julho de 2025 do Estádio Municipal, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.