Dados do Empenho:

Número:02010452

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.412,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.587,40

Dados da Liquidação:

Número:02010452.144

Valor Total da Liquidação:R$ 426,37

Valor Total Liquidado:R$ 426,37

Pagamento 17070317

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 426,37

Valor Líquido Pago: R$ 426,37


Histórico: