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- Pagamento Nº 22070121
Número:02010173
Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36
Valor Total Liquidado:R$ 1.612,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.315,63
Pagamento 22070121
Pago em: 22/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 313,39
Valor Líquido Pago: R$ 313,39
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.