- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24070018
Número:02060136
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.000,00
Número:02060136.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Pagamento 24070018
Pago em: 24/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FHC RIOS CLINICA MEDICA LTDA (44.174.101/0001-54)
Valor Total: R$ 8.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.000,00
Histórico:
NF 86 - MAIO - FHC RIOS