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- Pagamento Nº 29070036
Número:02010834
Valor Total do Empenho:R$ 509.103,40
Valor Total Liquidado:R$ 509.103,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010834.006
Valor Total da Liquidação:R$ 40.603,40
Valor Total Liquidado:R$ 40.603,40
Pagamento 29070036
Pago em: 29/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 16 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Credor: SEATIC SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM AUTOMACAO EM TIC LTDA (16.611.021/0001-83)
Valor Total: R$ 40.603,40
Valor Líquido Pago: R$ 40.603,40
Histórico:
referente a Junho/25 e Nota Fiscal n.º 184