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- Pagamento Nº 30070069
Número:07040010
Valor Total do Empenho:R$ 43.800,05
Valor Total Liquidado:R$ 43.800,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 30070069
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total: R$ 976,60
Valor do IRRF: R$ 11,72
Valor Líquido Pago: R$ 964,88
Histórico:
JULHO/25