Dados do Empenho:

Número:07040010

Valor Total do Empenho:R$ 43.800,05

Valor Total Liquidado:R$ 43.800,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07040010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 976,60

Valor Total Liquidado:R$ 964,88

Pagamento 30070069

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 976,60

Valor do IRRF: R$ 11,72

Valor Líquido Pago: R$ 964,88


Histórico:

JULHO/25