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- Pagamento Nº 31070070
Número:02010674
Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60
Valor Total Liquidado:R$ 35.202,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 31070070
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 716,59
Valor Líquido Pago: R$ 716,59
Histórico:
NF Nº 829640, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.