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- Pagamento Nº 30070188
Número:02060073
Valor Total do Empenho:R$ 63.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.055,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.644,94
Número:02060073.002
Valor Total da Liquidação:R$ 20.028,67
Valor Total Liquidado:R$ 20.028,67
Pagamento 30070188
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 20.028,67
Valor Líquido Pago: R$ 20.028,67
Histórico: