Dados do Empenho:

Número:02060073

Valor Total do Empenho:R$ 63.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.055,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.644,94

Dados da Liquidação:

Número:02060073.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.028,67

Valor Total Liquidado:R$ 20.028,67

Pagamento 30070188

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.028,67

Valor Líquido Pago: R$ 20.028,67


Histórico: