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- Pagamento Nº 30070233
Número:01070115
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.400,00
Número:01070115.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 30070233
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Jul/2025.