- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31070091
Número:02010384
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 148.994,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.006,00
Número:02010384.008
Valor Total da Liquidação:R$ 25.372,80
Valor Total Liquidado:R$ 25.372,80
Pagamento 31070091
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 25.372,80
Valor Líquido Pago: R$ 25.372,80
Histórico:
AGO/25