Dados do Empenho:

Número:03030014

Valor Total do Empenho:R$ 23.002,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.334,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.667,60

Dados da Liquidação:

Número:03030014.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.504,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.504,80

Pagamento 31070097

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.504,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.504,80


Histórico:

AGO/25