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- Pagamento Nº 31070097
Número:03030014
Valor Total do Empenho:R$ 23.002,30
Valor Total Liquidado:R$ 5.334,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.667,60
Número:03030014.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.504,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.504,80
Pagamento 31070097
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.504,80
Valor Líquido Pago: R$ 1.504,80
Histórico:
AGO/25