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- Pagamento Nº 30070683
Número:02010057
Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.566.412,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.733.587,03
Número:02010057.008
Valor Total da Liquidação:R$ 770.190,25
Valor Total Liquidado:R$ 445.027,58
Pagamento 30070683
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 770.190,25
Valor Líquido Pago: R$ 445.027,58
Histórico: