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- Pagamento Nº 30070748
Número:02010110
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 96.956,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.043,14
Número:02010110.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.422,25
Valor Total Liquidado:R$ 9.422,25
Pagamento 30070748
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.422,25
Valor Líquido Pago: R$ 9.422,25
Histórico: