Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.123.399,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006.600,68

Dados da Liquidação:

Número:02010250.008

Valor Total da Liquidação:R$ 151.557,63

Valor Total Liquidado:R$ 126.910,44

Pagamento 30070750

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 151.557,63

Valor Líquido Pago: R$ 126.910,44


Histórico:

Ref. Fopag Contrato Temporario Comp. Jul/2025.