Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.434,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.565,21

Dados da Liquidação:

Número:01070095.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.936,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.936,55

Pagamento 30070911

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.936,55

Valor Líquido Pago: R$ 1.936,55


Histórico: