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- Pagamento Nº 30070911
Número:01070095
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.434,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.565,21
Número:01070095.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.936,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.936,55
Pagamento 30070911
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.936,55
Valor Líquido Pago: R$ 1.936,55
Histórico: