Dados do Empenho:

Número:01070064

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 178.235,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 821.764,14

Dados da Liquidação:

Número:01070064.001

Valor Total da Liquidação:R$ 178.235,86

Valor Total Liquidado:R$ 178.235,86

Pagamento 04080014

Pago em: 04/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)

Valor Total: R$ 178.235,86

Valor Líquido Pago: R$ 178.235,86


Histórico:

referente a 17ª medição (01/05/25 - 31/05/25).