- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30071154
Número:02010378
Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.648.407,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.029.592,89
Número:02010378.007
Valor Total da Liquidação:R$ 544.676,46
Valor Total Liquidado:R$ 544.676,46
Pagamento 30071154
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 544.676,46
Valor Líquido Pago: R$ 544.676,46
Histórico:
fopag piso enfermagem -cont.temp-hospital, comp. julho/2025