Dados do Empenho:

Número:02010378

Valor Total do Empenho:R$ 9.028.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.648.407,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.029.592,89

Dados da Liquidação:

Número:02010378.007

Valor Total da Liquidação:R$ 544.676,46

Valor Total Liquidado:R$ 544.676,46

Pagamento 30071154

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 544.676,46

Valor Líquido Pago: R$ 544.676,46


Histórico:

fopag piso enfermagem -cont.temp-hospital, comp. julho/2025