Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.538,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.461,11

Dados da Liquidação:

Número:02010703.013

Valor Total da Liquidação:R$ 1.252,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.252,42

Pagamento 30071250

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.252,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.252,42


Histórico: