Dados do Empenho:

Número:02060069

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.359,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.640,50

Dados da Liquidação:

Número:02060069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.504,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.504,00

Pagamento 06080049

Pago em: 06/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 12.504,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.504,00


Histórico:

Nº 2060, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.