- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31070175
Número:27060008
Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 440.003,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.159.996,12
Número:27060008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 216.864,15
Valor Total Liquidado:R$ 165.989,14
Pagamento 31070175
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 216.864,15
Valor Líquido Pago: R$ 165.989,14
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM, COMPETÊNCIA JULHO/2025.