Dados do Empenho:

Número:27060009

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.467,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.533,00

Dados da Liquidação:

Número:27060009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.041,83

Valor Total Liquidado:R$ 12.545,46

Pagamento 31070178

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 14.041,83

Valor Líquido Pago: R$ 12.545,46


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DO IPM, COMPETÊNCIA JULHO/2025.