Dados do Empenho:

Número:02050073

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.144,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 355,17

Dados da Liquidação:

Número:02050073.019

Valor Total da Liquidação:R$ 20,00

Valor Total Liquidado:R$ 20,00

Pagamento 17070322

Pago em: 17/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 20,00

Valor Líquido Pago: R$ 20,00


Histórico: