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- Pagamento Nº 16070293
Número:01070072
Valor Total do Empenho:R$ 54.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 53.968,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,00
Número:01070072.001
Valor Total da Liquidação:R$ 48.047,08
Valor Total Liquidado:R$ 47.462,95
Pagamento 16070293
Pago em: 16/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 48.047,08
Valor Líquido Pago: R$ 47.462,95
Histórico: