Dados do Empenho:

Número:02011067

Valor Total do Empenho:R$ 104.146,56

Valor Total Liquidado:R$ 92.574,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.571,84

Dados da Liquidação:

Número:02011067.008

Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84

Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84

Pagamento 07080020

Pago em: 07/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 11.571,84

Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84


Histórico:

PAE – (Inciso VIII). AGOSTO/2025 - POLO MUCUNÃ