Dados do Empenho:

Número:02060062

Valor Total do Empenho:R$ 60.763,40

Valor Total Liquidado:R$ 60.763,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060062.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.152,68

Valor Total Liquidado:R$ 11.408,33

Pagamento 11080054

Pago em: 11/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)

Valor Total: R$ 12.152,68

Valor do ISS: R$ 425,34

Valor do IRRF: R$ 319,01

Valor Líquido Pago: R$ 11.408,33


Histórico:

NF 10370 - JUNHO