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- Pagamento Nº 11080054
Número:02060062
Valor Total do Empenho:R$ 60.763,40
Valor Total Liquidado:R$ 60.763,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060062.003
Valor Total da Liquidação:R$ 12.152,68
Valor Total Liquidado:R$ 11.408,33
Pagamento 11080054
Pago em: 11/08/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 12.152,68
Valor do ISS: R$ 425,34
Valor do IRRF: R$ 319,01
Valor Líquido Pago: R$ 11.408,33
Histórico:
NF 10370 - JUNHO