Dados do Empenho:

Número:01070126

Valor Total do Empenho:R$ 3.379,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.644,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 734,36

Dados da Liquidação:

Número:01070126.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.644,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.644,88

Pagamento 11080061

Pago em: 11/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.644,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.644,88


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PARTE DAS FATURAS DE Nº 8011575, 2804298, 2447673, 2536633, 3484823, 3831671, 3838722, 4536843, 4771133, 5196108, 5350816, 5388554, 5882109, 7519605, 7678819, 7789165, 8551367, 8604525, 12806315, 14382679, 61059072, 61081825, 61155101, 61170658, 61244058, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.