Dados do Empenho:

Número:02010595

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.212,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.787,85

Dados da Liquidação:

Número:02010595.016

Valor Total da Liquidação:R$ 254,58

Valor Total Liquidado:R$ 254,58

Pagamento 11080064

Pago em: 11/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 254,58

Valor Líquido Pago: R$ 254,58


Histórico:

Liquidação referente as despesas com os serviços de água e esgoto do PROCON Maracanaú, inscrição nº 0010521569, no período de julho/2025, de interesse da Secretaria de Governo.