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- Pagamento Nº 11080070
Número:02010961
Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.868,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31,14
Pagamento 11080070
Pago em: 11/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 135,30
Valor Líquido Pago: R$ 135,30
Histórico:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO- GALPÃO