Dados do Empenho:

Número:10040017

Valor Total do Empenho:R$ 2.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.540,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10040017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.509,52

Pagamento 12080031

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Valor Total: R$ 2.540,00

Valor do IRRF: R$ 30,48

Valor Líquido Pago: R$ 2.509,52


Histórico:

JUNHO/25