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- Pagamento Nº 12080031
Número:10040017
Valor Total do Empenho:R$ 2.540,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.540,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10040017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.540,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.509,52
Pagamento 12080031
Pago em: 12/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)
Valor Total: R$ 2.540,00
Valor do IRRF: R$ 30,48
Valor Líquido Pago: R$ 2.509,52
Histórico:
JUNHO/25