Dados do Empenho:

Número:24060013

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24060013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.410,00

Pagamento 12080037

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 7.500,00

Valor do IRRF: R$ 90,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.410,00


Histórico:

JUNHO/25