Dados do Empenho:

Número:24060012

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24060012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.748,90

Pagamento 12080039

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 9.000,00

Valor do ISS: R$ 251,10

Valor Líquido Pago: R$ 8.748,90


Histórico:

JUNHO/25