- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12080048
Número:03020419
Valor Total do Empenho:R$ 20.514,56
Valor Total Liquidado:R$ 7.692,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.821,60
Número:03020419.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.282,16
Valor Total Liquidado:R$ 1.282,16
Pagamento 12080048
Pago em: 12/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)
Valor Total: R$ 1.282,16
Valor Líquido Pago: R$ 1.282,16
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de julho/2025.