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- Pagamento Nº 12080070
Número:03020415
Valor Total do Empenho:R$ 33.336,16
Valor Total Liquidado:R$ 25.002,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.334,04
Número:03020415.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.167,02
Valor Total Liquidado:R$ 4.167,02
Pagamento 12080070
Pago em: 12/08/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)
Valor Total: R$ 4.167,02
Valor Líquido Pago: R$ 4.167,02
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de junho/2025.