Dados do Empenho:

Número:02010188

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.337,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.662,47

Dados da Liquidação:

Número:02010188.007

Valor Total da Liquidação:R$ 206,76

Valor Total Liquidado:R$ 206,76

Pagamento 12080149

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS (23.719.610/0001-45)

Valor Total: R$ 206,76

Valor Líquido Pago: R$ 206,76


Histórico:

Serviços cartorários de reconhecimentos, autenticações e cópias, referente ao mês de Julho de 2025.