Dados do Empenho:

Número:03020465

Valor Total do Empenho:R$ 301.599,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.652,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 194.946,60

Dados da Liquidação:

Número:03020465.006

Valor Total da Liquidação:R$ 18.066,80

Valor Total Liquidado:R$ 18.066,80

Pagamento 12080181

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA VIVA BEM (07.694.485/0001-00)

Valor Total: R$ 18.066,80

Valor Líquido Pago: R$ 18.066,80


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de julho/2025.