Dados do Empenho:

Número:01070191

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.330,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.669,91

Dados da Liquidação:

Número:01070191.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.330,09

Valor Total Liquidado:R$ 3.250,17

Pagamento 13080009

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Valor Total: R$ 3.330,09

Valor Líquido Pago: R$ 3.250,17


Histórico:

JULHO/25