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- Pagamento Nº 13080079
Número:01070066
Valor Total do Empenho:R$ 189.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 189.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070066.001
Valor Total da Liquidação:R$ 189.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.308,80
Pagamento 13080079
Pago em: 13/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 189.400,00
Valor do IRRF: R$ 9.091,20
Valor Líquido Pago: R$ 180.308,80
Histórico:
05/2025