Dados do Empenho:

Número:01070066

Valor Total do Empenho:R$ 189.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070066.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.308,80

Pagamento 13080079

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 189.400,00

Valor do IRRF: R$ 9.091,20

Valor Líquido Pago: R$ 180.308,80


Histórico:

05/2025