Dados do Empenho:

Número:12060013

Valor Total do Empenho:R$ 155.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12060013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 155.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.140,00

Pagamento 13080096

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: MEDMAIA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA ME (13.576.534/0001-02)

Valor Total: R$ 155.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.860,00

Valor Líquido Pago: R$ 153.140,00


Histórico:

JUNHO/25