Dados do Empenho:

Número:10030011

Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38

Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10030011.012

Valor Total da Liquidação:R$ 23.178,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.899,86

Pagamento 13080114

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 23.178,00

Valor do IRRF: R$ 278,14

Valor Líquido Pago: R$ 22.899,86


Histórico:

05/2025