Dados do Empenho:

Número:03020142

Valor Total do Empenho:R$ 637.023,80

Valor Total Liquidado:R$ 637.023,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020142.004

Valor Total da Liquidação:R$ 49.823,28

Valor Total Liquidado:R$ 49.225,40

Pagamento 13080198

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 49.823,28

Valor do IRRF: R$ 597,88

Valor Líquido Pago: R$ 49.225,40


Histórico: