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- Pagamento Nº 13080205
Número:19050011
Valor Total do Empenho:R$ 26.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.952,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.147,60
Número:19050011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.142,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.142,20
Pagamento 13080205
Pago em: 13/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS (27.614.808/0002-04)
Valor Total: R$ 6.142,20
Valor Líquido Pago: R$ 6.142,20
Histórico:
07/2025