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- Pagamento Nº 14080023
Número:05080003
Valor Total do Empenho:R$ 59.584,94
Valor Total Liquidado:R$ 59.584,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05080003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 59.584,94
Valor Total Liquidado:R$ 59.584,94
Pagamento 14080023
Pago em: 14/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD (00.474.973/0001-62)
Valor Total: R$ 59.584,94
Valor Líquido Pago: R$ 59.584,94
Histórico:
AGOSTO/25