Dados do Empenho:

Número:03070008

Valor Total do Empenho:R$ 715.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 715.698,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03070008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 715.698,00

Valor Total Liquidado:R$ 707.109,62

Pagamento 15080051

Pago em: 15/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: UNIAO EDUCAR DISTRIBUIDORA LTDA (28.664.584/0001-19)

Valor Total: R$ 715.698,00

Valor do IRRF: R$ 8.588,38

Valor Líquido Pago: R$ 707.109,62


Histórico:

Valor que se liquida referente a aquisição de material estruturado em Matemática para estudantes e professores do 4° ano do Ensino Fundamental, conforme o Contrato n.° 0810.25.06.09.01, decorrente do Pregão Eletrônico tombado sob o n.° 08.002/2025, da Ata de Registro de Preços n.° 08.012/2025 e Nota Fiscal n.º 569.