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- Pagamento Nº 15080051
Número:03070008
Valor Total do Empenho:R$ 715.698,00
Valor Total Liquidado:R$ 715.698,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03070008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 715.698,00
Valor Total Liquidado:R$ 707.109,62
Pagamento 15080051
Pago em: 15/08/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor: UNIAO EDUCAR DISTRIBUIDORA LTDA (28.664.584/0001-19)
Valor Total: R$ 715.698,00
Valor do IRRF: R$ 8.588,38
Valor Líquido Pago: R$ 707.109,62
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisição de material estruturado em Matemática para estudantes e professores do 4° ano do Ensino Fundamental, conforme o Contrato n.° 0810.25.06.09.01, decorrente do Pregão Eletrônico tombado sob o n.° 08.002/2025, da Ata de Registro de Preços n.° 08.012/2025 e Nota Fiscal n.º 569.