Dados do Empenho:

Número:01070197

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.332,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.667,51

Dados da Liquidação:

Número:01070197.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.332,49

Valor Total Liquidado:R$ 6.521,00

Pagamento 14080056

Pago em: 14/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.332,49

Valor Líquido Pago: R$ 6.521,00


Histórico:

FOPAG- EXONERAÇÃO- STEE-COMP. JULHO/2025