- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 21080022
Número:15080011
Valor Total do Empenho:R$ 2.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15080011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00
Pagamento 21080022
Pago em: 21/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 2.300,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.300,00
Histórico: