- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 21080023
Número:19080009
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19080009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 21080023
Pago em: 21/08/2025Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú, Sr. Gerson Cecchini de Souza (Mat. 58491), que empreenderá viagem à São Paulo/SP, no período de 21/08/2025 à 22/08/2025, na finalidade de atender agenda institucional na 9ª Edição do Salão Nacional do Turismo, evento promovido pelo Ministério do Turismo, de 21/08/25 à 23/08/25, no Distrito Anhembi – SP, sendo a maior vitrine do setor no Brasil, conforme documentação em anexo.