Dados do Empenho:

Número:24070005

Valor Total do Empenho:R$ 1.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24070005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250,00

Pagamento 25080005

Pago em: 25/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: JAIME LIMA DE CARVALHO (619.397.573-04)

Valor Total: R$ 1.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.250,00


Histórico:

Valor que se liquida com o pagamento de despesas com pagamento de DIÁRIAS, o qual o SERVIDOR JAIME LIMA DE CARVALHO empreenderá viagem a cidade de Brasília - DF, no dia 29 de julho de 2025, com a finalidade de participar na REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, para tratar de assuntos estratégicos relacionados ao funcionamento, fortalecimento e aprimoramento dos serviços prestados pelo HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. De acordo com portaria 2.993/2025. Conforme NOTA DE EMPENHO nº 24070005.